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公司召开内部审计发现问题整改落实推进会

创建时间:2021-11-22

11月17日,为进一步完善公司治理,堵塞管理漏洞,强化内部审计问题整改落实,公司组织召开内部审计发现问题整改落实推进会。公司党委副书记、纪委书记王长安,考核审计部、财务资产部、巡察办公室等相关部门负责人,年度各类被审计单位相关责任人参加此次会议。

会上,考核审计部负责人向全体参会人员通报了本年内部审计发现问题及整改情况,重点对逾期未整改完毕及存在整改困难的问题进行盘点和梳理。被审计单位相关责任人及各职能部门沟通研讨了相关问题整改方向、整改措施、责任人及整改时间节点。

公司党委副书记、纪委书记王长安传达了公司党委书记、董事长任在栋对审计问题整改的重要指示,对被审计单位整改工作提出三点要求:一是明确审计整改时间节点,严格按照审计报告要求时间点完成整改工作,已逾期问题务必在11月30日之前回复具体整改措施和整改进度,12月10日前完成整改闭合。二是各生产部门负责人及被审计单位(部门)负责人要认真对照问题,对发现问题要深入研究、全面整改,不留死角、不打折扣。对于具备条件能够立即整改的问题要立行整改,对于需要逐步解决的问题要制定整改工作计划,不得敷衍应付。三是对于整改不力、涉及违法违规事项、造成企业损失的相关责任人,要按照职责权限,严肃问责。